到岗时间:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、负责完善风险管理、内控管理和合规管理、审计管理体系及流程, 建立完善相关规章制度 ; 2、负责签批公司的合同、签报单等有关文件,组织监督检查合同管理 情况,把控合同管理风险; 3、组织编写公司内控工作报告 ,监督内部流程的执行情况 ,审核下属公司的内控报告,为上级领导决策提供参考意见 ; 4、指导监督本部门员工的工作完成情况 ,组织参与本部门人员的招聘 、培训、绩效考核等工作; 5、定期组织开展公司对下属企业的审计 、调研检查工作,做好集团内部的审计工作 ; 6、审核审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 ,负责审计项目的实施,并跟踪监督执行到位、提出整改意见和建议; 7、组织开展业务、法务等相关知识培训,增强公司员工风险防控意识;8、负责部门内部队伍建设,组织参与各项学习; 19、完成上级领导交办的其它工作 。任职条件:1、国内外重点大学相关专业硕士研究生及以上学历 ,财经类、法律或管理类专业为佳; 2、需具备5年以上企业内控及内审经验;人力服务行业审计经验者优先;。 3、熟悉审计、财务、法律、工商管理等相关业务知识 ;4、持有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册会计师 (CPA)、中级会计师职称证书、法律职业资格等证书者优先;5、具有较强的领导能力、良 好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力、较好的计划 与执行能力,较强的保密意识、责任意识。6、遵纪守法,品行端正,勤勉尽责,廉洁从业;
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