到岗时间:不限
婚况要求:不限
1.具体实施审计工作,认真执行审计法规,编制审计工作计划。
2.按照审计程序实施审计工作,落实审计方案,检查审计证据,使其充分支持审计建议和审计发现。
3.保管审计工作底稿,审核并上报审计报告征求意见稿,报告批准后按审计决定督促被审计单位落实。
4.整理审计档案,在审计任务完成后及时归档,保管、移交审计档案。
5.按照年度监管计划,具体实施对监管企业监管检查工作,并督促落实整改及归档,保管、移交监管档案。
6.负责对集团本部及下属企业内部控制的健全性、有效性进行检查、监督和评价。
7.负责对下属企业内部审核、风险控制工作职工业务指导。
8.遇到重大事项及疑难问题及时向部门经理汇报,并提出处理办法和建议。
9.国资监管工作:
1)按照年度监管计划,对国资公司监管企业开展监管检查;
2)定期对监管企业的会计报表及企业经营管理报告,进行收集、整理,形成监管报告。
10.根据上级要求和领导安排,撰写材料及领导安排的其它临时事项。
任职条件:
1.基本要求:年龄35岁以下;
2.学历及专业要求:本科及以上学历,财务管理、审计相关专业。中级或以上专业职称,特别优秀者可适当放宽;
3.工作经验:财务、审计等方面3年以上工作经历;
4.熟悉内部审计、财务、公司内部控制等专业管理知识;
5.了解公司法、合同法、国有资产监督管理等相关经济法律、法规;
6.具有较强的文字功底和沟通能力。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。