到岗时间:不限
婚况要求:不限
1.对公司渠道经营管理、合规内控等方面进行检视,评估风险、落实问题检查,推动问责整改、提出管理提升建议促进公司经营管理及健康发展;
2.各类重点审计项目的组织与参与:根据审计方案及工作计划,以风险为导向,实施公司各条线重大风险/重要事件等专项审计项目;
3.实现三促:针对稽核项目发现的内控薄弱环节与普适性问题提出智能化应对解决方案,向管理层提交三促建议,助力公司平稳健康发展;
4.数字化风险监测与防控:总结归纳公司业务风险场景,运用AI、数字化技术、大数据分析、风险建模等方式,支持公司数字化审计策略的建设管理;
5. 定期收集行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,提升风险预判及监测能力;
6. 完成上级交办的其他事项。
任职资格:1.本科及以上学历,审计、保险、统计、金融、会计、法律、计算机类(如数据科学与大数据技术、计算机科学与技术等)相关专业毕业;
2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;
3.具备一定的大数据分析、建模能力,对数据有足够的敏感性;了解一定的数据库知识,熟练应用Python/SQL等编程语言者优先;
4.熟练运用各类办公软件或工具;具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化;
5.具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验、具有大数据背景或取得FRM、CPA、CIA、司法考试等证书者优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。