到岗时间:不限
婚况要求:不限
工作职责:
1、体系建设与流程优化:负责内控制度设计及内控框架搭建,负责流程梳理与优化,识别流程中的风险点,设计并嵌入关键控制点,优化流程效率。
2、监督与评估:负责开展内控检查,进行流程制度的有效性评估,评估关键内部控制设计和执行的有效性,识别内控缺陷,跟踪并督促责任部门制定整改措施,落实整改,并验证整改效果。
3、专项稽核与风险应对:牵头组织开展公司的风险识别与评估工作,确定风险等级。协助业务部门制定并监督落实重大风险应对策略和措施。
4、内控报告:定期向管理层报告内控体系运行情况,重大风险、主要内控缺陷及整改情况。
5、完成上级领导安排的其他工作内容。
任职资格:
1、全日制会计学、审计学、财务管理等财务相关专业,具有复合专业背景者优先。本科及以上学历。
2、5年以上大型企业或上市公司内控专职经验。具有集团化内控管理、内控体系搭建经历,熟悉内控体系管理、风险管理的系统性知识,能够独立推动内控制度流程建设、优化及整改工作。有锂离子电池制造业内控经验及合规管理经验优先。
3、较强的经营管理和风险识别能力、沟通协调能力、组织指导能力和文字表达能力。
4、有CIA/CISA/CPA证书者优先,具备英语听说水平优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。