到岗时间:不限
婚况要求:不限
一、职位概述
负责公司/业务单元的财务规划与分析工作,支持预算制定、经营分析及决策支持,通过数据分析推动业务优化与业绩提升。
二、主要职责(Key Responsibilities)
1. 预算与预测(Budgeting & Forecasting)
• 参与年度预算(Budget)及滚动预测(Forecast)编制
• 跟踪预算执行情况,分析偏差并提出改进建议
• 协助业务部门制定收入、成本及费用计划
2. 经营分析(Business Performance Analysis)
• 定期输出经营分析报告(收入、成本、利润等)
• 分析关键驱动因素(Drivers),识别风险与机会
• 支持月度/季度/年度 Business Review
3. 决策支持(Business Partnering)
• 与业务团队(Sales/Operations等)紧密合作
• 提供财务视角的分析与建议(pricing、investment等)
• 支持新业务/项目的可行性分析(ROI、IRR等)
4. 数据与报表管理(Reporting & Data Management)
• 搭建和优化财务分析模型及报表体系
• 提高数据准确性与分析效率(自动化/工具优化)
• 使用系统(如SAP/Power BI)进行数据提取与分析
5. 管理报表与定期会议(Management Reporting & Presentations)
• 准备管理报表
• 组织会议与相关团队沟通
5. 其他支持
• 协助财务相关项目(流程优化、标准化、系统上线等)
• 支持Audit/合规相关需求
• 其他临时指派的任务
三、任职要求(Qualifications)
基础要求
• 本科及以上学历,财务、会计、经济管理相关专业
• 3–8年财务分析/FP&A相关经验
• 良好的财务基础(BS、P&L、固定资产、成本结构、预算管理)
专业能力
• 熟悉财务模型、预算编制与差异分析
• 熟练使用Excel(Pivot、建模等),熟悉Power BI/Tableau优先
• 有ERP系统经验(SAP/OneStream等)优先
软性能力
• 强数据分析能力 & 逻辑思维
• 良好的沟通能力(可对接业务团队)
• 良好的分析/解决问题能力
• 自驱力强,能在快节奏环境中工作
语言
• 英语读写能力良好
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